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兰州市城关区人民检察院2026年单位预算公开情况说明

时间:2026-03-04 来源:  作者: 点击数:

兰州市城关区人民检察院

2026年单位预算公开情况说明


   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

根据法律规定,兰州市城关区人民检察院是国家法律监督机关,依照管辖依法行使检察权,对城关区人民代表大会及其常务委员会和兰州市人民检察院负责并报告工作,接受城关区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受区委和兰州市人民检察院的领导。其主要职责是:

1)依法向城关区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

3)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

4)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

5)对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向人民法院提起抗诉。

6)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

7)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传;负责检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

8)对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究,依法开展检察信息收集和物证检验、鉴定、复核工作。

9)负责城关区检察院队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员的工作。

10)提请城关区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

兰州市城关区人民检察院内设10个科室:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、计划财务装备科。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算3,629.28万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

(一)收入预算

2026年收入预算3,629.28万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入3,529.28万元,占97.24%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入0.00万元,占0.00%;

其他收入100.00万元,占2.76%。




     




 

 

 

 

(二)支出预算

2026年支出预算3,629.28万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出3,117.70万元,占85.90%;项目支出511.58万元,占14.10%;上年结转收入0.00万元,占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出3,529.28万元,包括:公共安全支出3,016.74万元、社会保障和就业支出164.11万元、卫生健康支出110.06万元、住房保障支出238.37万元。

具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):




     




 

 

 

(一)基本支出

2026年基本支出3,017.70万元,比2025年预算减少1.03万元,下降0.0%,下降的主要原因是基本支出收入数根据财政核定数确定,2026年较上年出现涉及在职人员调出,机关在职人员较上年减少,测算收入减少,相应支出减少。

其中:人员经费支出2,664.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出353.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算项目支出511.58万元,比2025年预算减少132.52万元,下降20.6%,下降的主要原因是本年项目拨款收入减少,相应项目支出减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目2个,主要是设施维修经费、中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2026年预算数为2,398.40万元,比2025年预算增加31.95万元,增长1.4%,增长的主要原因是正常人员晋级晋档,行政运行预算数较上年增加。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为511.58万元,比2025年预算减少132.52万元,下降20.6%,下降的主要原因是本年项目拨款收入减少,相应项目支出减少。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2026年预算数为106.76万元,比2025年预算减少24.95万元,下降18.9%,下降的主要原因是工勤人员退休,收入测算金额减少,相应支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为7.00万元,比2025年预算增加1万元,增长16.7%,增长的主要原因是退休人数增加,该项测算收入数增加,相应预算支出数增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为153.75万元,比2025年预算减少6.01万元,下降3.8%,下降的主要原因是机关在职人员较上年减少,较上年预算支出数减少。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为3.36万元,比2025年预算增加1.51万元,增长81.6%,增长的主要原因是新增长期护理保险等支出

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为60.93万元,比2025年预算减少2.12万元,下降3.4%,下降的主要原因是涉及在职人员调出,机关在职人员较上年减少,测算收入减少,相应支出减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为0.57万元,预算数与上年基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为48.56万元,比2025年预算减少2.76万元,下降5.4%,下降的主要原因是涉及人员调出,机关在职人员较上年减少,测算收入减少,相应支出减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为238.37万元,预算数与上年基本持平。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算45.00万元,较2025年预算增加10.00万元。

1.因公出国(境)费用9.00万元,与上年预算持平。

2.公务接待费1.00万元,与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费35.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费35.00万元),比2025年预算增加10万元,增长40.0%,增长的主要原因是现存公务用车老化严重,相应维护支出增加。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费10.00万元,与上年预算持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平。

(四)委托业务费预算情况说明

6.委托业务费174.00万元,比2025年预算增加164万元,增长1,640.0%,增长的主要原因是根据财政要求科学分配委托业务费,本年重新划分委托业务费支出范围所涉业务,支出增加。


     




 

 

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费418.74万元,比2025年预算减少85.3万元,下降16.9%,下降的主要原因是省财政按照标准拨付机关运行经费,标准降低导致总经费下降。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额701.53万元,其中:政府采购货物预算195.61万元,政府采购工程预算61.92万元,政府采购服务预算444.00万元。

2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7,856.44万元。其中:办公用房3,084.60平方米,价值1,147.50万元。预算单位共有公务用车15辆,价值322.50万元。单价20万元以上的设备价值1,683.71万元。2026年拟采购固定资产约425.06万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本单位计划征收55.44万元。其中:中央批准设立0个,省级批准设立1个,主要是国有资产出租出借,分别计划征收无计划。

(三)重点项目情况

项目名称:检察业务综合保障经费

1、项目概况:2026年项目实施过程中,通过规范、有序的物业管理服务,为全院干警营造整洁、安全、有序的办公环境,持续提升物业后勤保障能力和服务水平。同时,依托委托业务及办案业务保障支出,有力支撑检察业务正常开展,切实保障兰州市城关区人民检察院日常办公、司法办案、监督履职等各项工作平稳顺利推进,为提升检察工作质效、维护司法公正提供坚实有力的后勤与经费支撑。

2、立项依据:检察业务综合保障经费设立符合《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》(中发〔2008〕19号)、《关于印发〈“十三五”时期检务保障工作规划纲要〉的通知》(高检发装字〔2016〕27号)等政策文件的相关要求。

3、实施主体:兰州市城关区人民检察院作为国家法律监督机关,依照管辖依法行使检察权,对城关区人民代表大会及其常务委员会和兰州市人民检察院负责并报告工作,接受城关区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受区委和兰州市人民检察院的领导,检察业务综合保障经费是城关区人民检察院重要项目支出之一,检察业务综合保障经费由财政直接拨款,城关区人民检察院为保障全院业务开展及工作环境提升严格按照预算管理有关规定对资金使用做出具体且合理的安排。

4、实施周期:2026年1月至2026年12月。

5、实施计划:兰州市城关区人民检察院2026年度检察业务综合保障经费主要用于物业管理服务项目。为进一步筑牢检察中心工作的保障基石,确保各项业务高效有序开展,我院委托甘肃京城物业服务集团有限公司提供全方位后勤服务支持。此次委托服务涵盖开展业务所需的保洁服务、会议服务、设备设施维护保养、保安秩序管理服务、食堂保洁服务等后勤保障服务。通过引入专业物业服务,以更规范的服务流程、更优质的后勤支撑,为我院干警营造和谐有序、高效便捷的机关工作环境。

6、年度预算安排:兰州市城关区人民检察院2026年度检察业务综合保障经费安排200万元,无上年结转。

7、预期总体目标:我院2026年度使用检察业务综合保障经费的绩效目标为通过使用检察业务综合保障经费,需充分保障干警对于食堂的用餐要求,完成全年物业费用缴纳,完成支付办公费、部分公务用车运行维护费等保障检察院正常运转的费用,有效保障工作人员日常工作的顺利进行,充分发挥检察院工作职能。检察业务综合保障经费使用后,有效保障兰州市城关区人民检察院日常工作的顺利进行,提高了工作人员的办案质量和效率,有效推动检察听证工作,改善了工作人员工作环境;并按照要求公开部分案件信息,贯彻落实认罪认罚制度、加强了未成年人司法保护、加强生态环境司法保护、持续推进司法改革,切实维护社会公平正义。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:未发现存在问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:未发现存在问题,持续关注并进一步优化。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,单位整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:随单位决算报送财政,随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金176.46万元,2026年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标48个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标29个、三级指标63个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映兰州市城关区人民检察院的基本支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映兰州市城关区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映兰州市城关区人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映兰州市城关区人民检察院开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

34、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

35、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

36、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

40、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

41、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

42、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

43、商品和服务支出(类)咨询费(款):

44、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

49、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

51、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

52、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

53、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

54、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

55、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

56、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出(类)福利费(款):

58、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

60、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

61、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

62、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

63、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

64、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

65、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

66、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

67、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

兰州市城关区人民检察院

2026年02月27日

 

附件:1.兰州市城关区人民检察院2026年单位预算公开表

2.兰州市城关区人民检察院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,529.28

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

3,116.74

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

164.11

九、其他收入

100.00

九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

110.06



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

238.37



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

3,629.28

本年支出合计

3,629.28





十、上年结转


二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

3,629.28

支出总计

3,629.28


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

3,529.28

经费拨款

3,487.70

国有资源(资产)有偿使用收入

41.58

行政单位国有资产出租、出借收入

41.58

九、其他收入

100.00

本年收入合计

3,629.28











十、上年结转


财政性资金结转


一般公共预算收入结转


政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转


教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

3,629.28


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

3,629.28

3,117.70

511.58


[204]公共安全支出

3,116.74

2,605.16

511.58


[20404]检察

3,116.74

2,605.16

511.58


[2040401]行政运行

2,498.40

2,498.40



[2040402]一般行政管理事务

511.58


511.58


[2040450]事业运行

106.76

106.76



[208]社会保障和就业支出

164.11

164.11



[20805]行政事业单位养老支出

160.75

160.75



[2080501]行政单位离退休

7.00

7.00



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.75

153.75



[20899]其他社会保障和就业支出

3.36

3.36



[2089999]其他社会保障和就业支出

3.36

3.36



[210]卫生健康支出

110.06

110.06



[21011]行政事业单位医疗

110.06

110.06



[2101101]行政单位医疗

60.93

60.93



[2101102]事业单位医疗

0.57

0.57



[2101103]公务员医疗补助

48.56

48.56



[221]住房保障支出

238.37

238.37



[22102]住房改革支出

238.37

238.37



[2210201]住房公积金

238.37

238.37




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

3,529.28

一、本年支出

3,529.28

(一)一般公共预算财政拨款

3,529.28

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

3,016.74



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

164.11



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

110.06



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

238.37



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






     

3,529.28

     

3,529.28


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501007]兰州市城关区人民检察院

3,529.28

3,529.28

3,017.70

511.58








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

3,529.28

3,017.70

511.58

204

公共安全支出

3,016.74

2,505.16

511.58

20404

检察

3,016.74

2,505.16

511.58

2040401

行政运行

2,398.40

2,398.40


2040402

一般行政管理事务

511.58


511.58

2040450

事业运行

106.76

106.76


208

社会保障和就业支出

164.11

164.11


20805

行政事业单位养老支出

160.75

160.75


2080501

行政单位离退休

7.00

7.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.75

153.75


20899

其他社会保障和就业支出

3.36

3.36


2089999

其他社会保障和就业支出

3.36

3.36


210

卫生健康支出

110.06

110.06


21011

行政事业单位医疗

110.06

110.06


2101101

行政单位医疗

60.93

60.93


2101102

事业单位医疗

0.57

0.57


2101103

公务员医疗补助

48.56

48.56


221

住房保障支出

238.37

238.37


22102

住房改革支出

238.37

238.37


2210201

住房公积金

238.37

238.37



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

3,017.70

2,664.13

353.57

301

工资福利支出

2,656.21

2,656.21


30101

基本工资

1,017.19

1,017.19


30102

津贴补贴

511.50

511.50


30103

奖金

102.80

102.80


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

153.75

153.75


30110

职工基本医疗保险缴费

57.66

57.66


30111

公务员医疗补助缴费

48.56

48.56


30112

其他社会保障缴费

6.63

6.63


30113

住房公积金

238.37

238.37


30199

其他工资福利支出

519.75

519.75


302

商品和服务支出

353.57


353.57

30201

办公费

23.48


23.48

30202

印刷费

20.00


20.00

30205

水费

4.00


4.00

30206

电费

35.00


35.00

30207

邮电费

6.00


6.00

30208

取暖费

25.00


25.00

30211

差旅费

16.93


16.93

30212

因公出国(境)费用

9.00


9.00

30213

维修(护)费

20.00


20.00

30216

培训费

10.00


10.00

30217

公务接待费

1.00


1.00

30226

劳务费

10.00


10.00

30227

委托业务费

10.00


10.00

30228

工会经费

37.59


37.59

30231

公务用车运行维护费

25.00


25.00

30239

其他交通费用

98.82


98.82

30299

其他商品和服务支出

1.75


1.75

303

对个人和家庭的补助

7.92

7.92


30302

退休费

7.00

7.00


30305

生活补助

0.35

0.35


30307

医疗费补助

0.57

0.57



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

委托业务费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

[501007]兰州市城关区人民检察院

45.00

9.00

1.00


35.00


10.00

174.00


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

418.74

177.16

241.58

1

[30201]办公费

29.48

23.48

6.00

2

[30202]印刷费

20.00

20.00


3

[30205]水费

4.00

4.00


4

[30206]电费

35.00

35.00


5

[30207]邮电费

6.00

6.00


6

[30208]取暖费

25.00

25.00


7

[30209]物业管理费

184.00


184.00

8

[30211]差旅费

16.93

16.93


9

[30213]维修(护)费

61.58

20.00

41.58

10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费

35.00

25.00

10.00

14

[30299]其他商品和服务支出

1.75

1.75


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2026年度)

单位名称

兰州市城关区人民检察院

联系人


联系电话


预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

2,664.13

上级财政补助

270.00

公用经费

453.57

本级财政安排

3,259.28

合计

3,117.70

其他资金

100.00

项目支出

本级

511.58

收入预算合计

3,629.28

对下转移支付

0.00

支出预算合计

3,629.28

合计

511.58



年度绩效目标

目标1:持续加强党的创新理论武装,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

目标2:坚决落实强省会行动和1139工作部署,锚定“七个新城关”和“四区”建设目标,突出“高质效办好每一个案件”要求,守正创新、能动履职,以更高质效的检察实绩服务好、保障好全区现代化建设大局。

目标3:在融入大局、服务大局中找准检察履职的切入点、着力点,做实做细检察环节维护稳定、促进发展、保障善治、守护民生各项工作。服务经济高质量发展,依法严惩经济、金融犯罪,维护市场经济秩序,优化法治化营商环境。

目标4:完成专用设备购置工作、办案互联网专线服务并通过验收,着力打造“智慧检察”;完成维修维护工作、委托工作及听证工作,为检察工作提供物质保障。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤30%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤5%

财会管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥5%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

法治宣传活动完成率

=100%

开展专项活动类别

≥6类

开展民事工作完成率

=100%

开展刑事工作完成率

=100%

开展行政工作完成率

=100%

开展公益诉讼工作完成率

=100%

办案互联网安全专线服务

=1项

人民监督员、听证员参与公开听证完成率

=100%

专用设备购置完成率

=100%

维修维护工作数量

=4项

委托工作种类

≥2类

质量指标

专用设备验收合格率

=100%

检察建议采纳率

≥95%

案件办结率

≥90%

重大网络安全事故发生数

=0起

维修维护工作验收合格率

=100%

法治宣传内容知晓率

≥85%

委托服务质量合格率

=100%

时效指标

委托工作完成及时性

及时

人民监督员、听证员参与听证及时性

及时

案件办理及时性

及时

专用设备购置及时性

及时

维修维护工作完成及时性

及时

专项活动开展及时性

及时

法治宣传活动开展及时性

及时

办案互联网安全专线服务及时性

及时

成本指标

中央政法转移支付资金预算成本控制

≤270万元

检察业务综合保障经费预算成本控制

≤200万元

设施维修经费预算成本控制

≤41.58万元

部门综合指标

30

经济效益

挽回经济损失效果

明显

社会效益

群众来信回复率

≥95%

化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境

提供

提升人民群众守法、用法的法律意识

提升

生态效益

打击生态犯罪,维护生态秩序

有效

服务对象满意度

社会公众满意度

≥95%

办案人员满意度

≥90%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥95%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

数字检察应用情况

良好


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

设施维修经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

兰州市城关区人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

41.58

其中:当年财政拨款

41.58

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

完成维修维护工作,保障我院正常运转,提升干警工作效率。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算成本控制

≤41.58万元

产出指标

40

数量指标

维修维护项目种类

≥3类

维修维护工作完成率

=100%

质量指标

维修维护验收合格率

=100%

时效指标

维修维护及时性

及时

效益指标

20

社会效益

保障机构正常运转

保障

延长设备及构筑物使用寿命

≥30%

满意度指标

10

服务对象满意度

工作人员满意度

≥95%


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

兰州市城关区人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

270.00

其中:当年财政拨款

270.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

1、全年完成案件审查率60%以上,案件审查准确率控制在60分以上,所受理案件及时进行审理;2、保障数字检察建设费用;3、预计挽回经济损失在1200万元以上;4、多途径加大检察宣传力度;5、部分公开案件信息。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算成本控制

≤270万元

产出指标

40

数量指标

开展民事工作完成率

=100%

开展刑事工作完成率

=100%

开展行政工作完成率

=100%

开展公益诉讼工作完成率

=100%

办案互联网安全专线服务

=1项

专用设备购置完成率

≥95%

维修维护工作完成率

=100%

质量指标

检察建议采纳率

≥95%

案件办结率

≥90%

重大网络安全事故发生数

=0起

专用设备验收合格率

=100%

维修维护工作验收合格率

=100%

委托服务质量合格率

=100%

时效指标

维修维护工作完成及时性

及时

委托工作完成及时性

及时

案件办理及时性

及时

办案互联网安全专线服务及时性

及时

专用设备购置及时性

及时

人民监督员、听证员参与听证及时性

及时

效益指标

20

经济效益

维护社会稳定

维护

社会效益

推进矛盾化解,促进社会和谐

推进

优化营商环境

优化

群众来信回复率

≥95%

生态效益

打击生态犯罪,维护生态秩序

打击

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意度

≥90%

 


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

兰州市城关区人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

200.00

其中:当年财政拨款

200.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

按照合同约定,安排物业公司完成相关物业管理工作,如单位保洁服务、安保值班、会议服务、设备设施维护保养等满足后勤保障基本需求,保障日常检察工作正常开展,为全院提供高效、优质、节约、安全的服务;及时完成办公经费支付工作,为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

物业管理费成本控制

≤184万元

办公经费成本控制

≤16万元

预算成本控制

≤200万元

产出指标

40

数量指标

物业管理人员数量

≥28人

清洁覆盖率

=100%

设备设施维护保养服务项目

≥5项

提供会议服务完成率

=100%

提供保安秩序管理服务项目

≥5项

办公经费报销完成率

=100%

质量指标

卫生保洁验收合格率

≥98%

设备设施完好率

=100%

会议服务质量达标率

=100%

安全保卫服务验收合格率

=100%

办公经费支出合规性

=100%

时效指标

会议服务及时性

及时

卫生清洁及时性

及时

维护保养及时性

及时

安全保卫服务及时性

及时

办公经费保障及时性

及时

效益指标

20

经济效益

日常办公能耗情况

下降

社会效益

改善检察机关的工作环境

改善

基础设备施工运行保障性

保障

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意度

≥90%

 

 

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